本书综合运用规范研究、现场调研、专家咨询、案例分析、实证分析等方法,基于国有企业的性质和特征,利用企业内部控制和风险预警机制的一般理论,构建适合中国国有企业实际的内部控制和风险预警机制理论框架,以期指导和促进国有企业内部控制和风险预警机制实务水平的提升,进一步提升国有企业管理水平,增强其发展动力和可持续性。
朱锦余: 会计学博士,留英博士后,云南财经大学会计学院教授、博士生导师;云南财经大学财务与会计研究中心主任。主要研究领域:审计理论与舞弊审计、内部控制与风险管理、公司治理与信息披露等。在《会计研究》等刊物发表论文100多篇,出版专著、教材、译著10多部;主持或参与国家级、省部级课题10多项,获省部级科研成果奖10多次。具有中国注册会计师、中国资产评估师资格和较丰富的实务经验,先后兼任多家上市公司独立董事。