根据市财政局的有关要求,组织开展内部控制报告编报工作。根据市城市管理委建立与实施内部控制的实际情况,坚持问题导向,加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用,保证内部控制报告编报结果真实可靠,逐步完善单位内部控制制度建设工作。组织开展委系统内部控制自我评价工作。本次内部控制自我评价工作主要是对各单位的单位层面控制和业务层面进行评价,主要包括内控建设启动情况、单位负责人担当、权力制约、内部制度、不相容岗位与职责分离、评价与监督、信息系统覆盖率、预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、实物资产控制、建设项目管理控制和合同管理控制业务等管理工作开展内控指标评价工作,并在评价工作完成后提出改进建议。实施的范围为委机关本级及委属各事业单位共15个。